2021年度
宁德市教育局决算
目 录
第一部分 单位概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
三、单位主要工作总结
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
七、预算绩效情况说明
八、其他重要事项情况说明
第四部分 附件
第一部分部门概况
一、部门主要职责
宁德市教育局(市委教育工委)的主要职责是:
(一)贯彻执行国家和省有关教育工作的方针、政策、法律、法规和规章,拟订并组织实施全市有关教育工作的规范性文件。
(二)贯彻执行中央、省委、市委关于加强党的建设和思想政治工作的方针、政策,对全市各级各类学校贯彻落实情况进行检查、督促;负责指导全市各级各类学校党的建设工作、思想政治工作、统战工作和党风廉政建设。
(三)负责市属学校及教研培训机构的领导班子建设和干部宏观管理。指导、协调市直教育系统处级离退休干部工作;指导、协调市直教育系统科级及以上干部培训工作;负责管理市属学校和教研培训机构干部教师档案。
(四)会同市发展和改革委员会研究拟订全市教育事业发展规划和年度计划并组织实施;统筹协调各级各类教育,指导教育体制、办学体制改革;会同有关部门指导、实施各级各类学校的设置工作,统筹、指导协调学校的基建投资管理工作,并组织实施;统筹指导民办教育工作。
(五)负责义务教育的统筹指导,推进义务教育均衡发展,促进教育公平;指导全市的学前教育、普通高中教育、特殊教育、少数民族教育和扫除文盲工作;指导基础教育课程改革和教学管理,推动素质教育的全面实施;组织、指导全市中考、高考、会考、自学考试等管理工作。
(六)指导协调全市的职业教育和成人教育的改革与发展,指导职业院校专业建设、教育教学管理和基础能力建设;指导和推进全市社区教育工作;统筹协调全市终身教育工作,承担市终身教育促进委员会的日常工作。
(七)指导市属高等学校开展教育教学改革、学科专业建设和教育教学管理工作,并配合省教育厅做好市属高等学校教育评估工作。
(八)指导全市教育督导工作,负责对县(市、区)人民政府、有关部门和学校贯彻执行国家的教育方针、政策、法律、法规的情况进行督导;对各级各类学校和其他教育机构教育教学工作进行检查、督导。
(九)负责编制市级教育事业经费的预算和决算,按规定负责市级教育经费的管理;指导、监督落实教育经费筹措和管理政策的执行情况;会同有关部门拟定各项教育收费政策和规定;按规定对教育经费实施审计监督;协调、指导学生资助工作;负责全市教育基本信息统计、分析和发布工作。
(十)主管全市教师工作,依法指导全市中小学教师资格认定工作,承担全市普通高中、中等职业学校教师资格认定工作;依法管理职务评聘、考核培训、表彰奖励;指导教育系统人才队伍建设;推进教育人事制度改革。
(十一)指导协调市属高等学校招生计划,制定全市高中阶段、义务教育阶段和学前教育阶段学校招生计划,统筹管理全市各类教育考试。
(十二)指导各级各类学校学籍学历管理;参与拟订毕业生就业政策;负责师范类毕业生的就业指导和服务工作以及非师范类毕业生离校前的就业指导和服务工作。
(十三)指导各级各类学校的德育、体育卫生、文化艺术、社会实践、普法教育、国防教育、科技教育、安全等工作;指导全市学校条件装备、校办产业和基建工作;负责指导全市各级各类学校安定稳定工作;承担市未成年人保护委员会的日常工作。
(十四)负责全市教育系统国际交流与合作以及与港、澳、台地区的教育交流工作。
(十五)负责全市国家通用语言文字规范化、标准化的宣传、推广和管理工作。
(十六)承办市委、市政府交办的其他事项。
第二部分 2021年度部门决算表
(部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出)
一、 收入支出决算总表
|
收入支出决算总表 |
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表格一 编制单位:宁德市教育局(本级) 2021年度 金额单位:元 |
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|
收入 |
支出 |
|||||||||||||
|
项目 |
行次 |
年初预算数 |
调整预算数 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
年初预算数 |
调整预算数 |
决算数 |
项目(按支出性质和经济分类) |
行次 |
年初预算数 |
调整预算数 |
决算数 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
栏次 |
4 |
5 |
6 |
栏次 |
7 |
8 |
9 |
|||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
64,622,500.00 |
33,071,398.15 |
32,755,848.82 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
350,000.00 |
350,000.00 |
350,000.00 |
一、基本支出 |
58 |
10,514,000.00 |
23,583,460.83 |
16,386,748.03 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
二、外交支出 |
33 |
人员经费 |
59 |
9,490,500.00 |
14,322,925.71 |
14,322,925.71 |
||||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
三、国防支出 |
34 |
公用经费 |
60 |
1,023,500.00 |
9,260,535.12 |
2,063,822.32 |
||||||
|
四、上级补助收入 |
4 |
四、公共安全支出 |
35 |
二、项目支出 |
61 |
60,143,800.00 |
23,042,581.96 |
22,606,070.60 |
||||||
|
五、事业收入 |
5 |
五、教育支出 |
36 |
67,913,835.68 |
43,881,369.15 |
36,248,854.31 |
其中:基本建设类项目 |
62 |
||||||
|
六、经营收入 |
6 |
六、科学技术支出 |
37 |
三、上缴上级支出 |
63 |
|||||||||
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
四、经营支出 |
64 |
|||||||||
|
八、其他收入 |
8 |
5,835,300.00 |
5,835,300.00 |
6,357,931.84 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
2,371,464.32 |
2,372,173.64 |
2,371,464.32 |
五、对附属单位补助支出 |
65 |
|||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
66 |
|||||||||||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
67 |
|||||||||||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
经济分类支出合计 |
68 |
— |
— |
38,992,818.63 |
|||||||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
22,500.00 |
22,500.00 |
22,500.00 |
一、工资福利支出 |
69 |
— |
— |
13,093,460.31 |
||||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
二、商品和服务支出 |
70 |
— |
— |
18,645,396.87 |
|||||||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
三、对个人和家庭的补助 |
71 |
— |
— |
6,130,077.90 |
|||||||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
四、债务利息及费用支出 |
72 |
— |
— |
||||||||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
五、资本性支出(基本建设) |
73 |
— |
— |
1,059,015.53 |
|||||||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
六、资本性支出 |
74 |
— |
— |
64,868.02 |
|||||||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
七、对企业补助(基本建设) |
75 |
— |
— |
||||||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
八、对企业补助 |
76 |
— |
— |
||||||||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
九、对社会保障基金补助 |
77 |
— |
— |
||||||||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
十、其他支出 |
78 |
— |
— |
||||||||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
79 |
|||||||||||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
80 |
|||||||||||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
81 |
|||||||||||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
82 |
|||||||||||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
83 |
|||||||||||
|
本年收入合计 |
27 |
70,457,800.00 |
38,906,698.15 |
39,113,780.66 |
本年支出合计 |
84 |
70,657,800.00 |
46,626,042.79 |
38,992,818.63 |
|||||
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
结余分配 |
85 |
— |
— |
|||||||||
|
年初结转和结余 |
29 |
200,000.00 |
7,719,344.64 |
7,719,344.64 |
年末结转和结余 |
86 |
7,840,306.67 |
|||||||
|
30 |
87 |
|||||||||||||
|
总计 |
31 |
70,657,800.00 |
46,626,042.79 |
46,833,125.30 |
总计 |
88 |
70,657,800.00 |
46,626,042.79 |
46,833,125.30 |
|||||
|
备注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。 |
||||||||||||||
|
— 1 — |
||||||||||||||
注:1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
二、 收入决算表
|
收入决算表 |
||||||||||||
|
表格二 |
||||||||||||
|
编制单位:宁德市教育局(本级) 2021年度 金额单位:元 |
||||||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
其中:教育收费 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
合计 |
39,113,780.66 |
32,755,848.82 |
6,357,931.84 |
|||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
350,000.00 |
350,000.00 |
|||||||||
|
20123 |
民族事务 |
300,000.00 |
300,000.00 |
|||||||||
|
2012399 |
其他民族事务支出 |
300,000.00 |
300,000.00 |
|||||||||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
50,000.00 |
50,000.00 |
|||||||||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
50,000.00 |
50,000.00 |
|||||||||
|
205 |
教育支出 |
36,370,525.66 |
30,012,593.82 |
6,357,931.84 |
||||||||
|
20501 |
教育管理事务 |
25,282,471.90 |
18,924,540.06 |
6,357,931.84 |
||||||||
|
2050101 |
行政运行 |
16,921,302.43 |
10,563,370.59 |
6,357,931.84 |
||||||||
|
2050102 |
一般行政管理事务 |
1,055,215.53 |
1,055,215.53 |
|||||||||
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
7,305,953.94 |
7,305,953.94 |
|||||||||
|
20502 |
普通教育 |
1,107,268.08 |
1,107,268.08 |
|||||||||
|
2050204 |
高中教育 |
930,000.00 |
930,000.00 |
|||||||||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
177,268.08 |
177,268.08 |
|||||||||
|
20503 |
职业教育 |
430,000.00 |
430,000.00 |
|||||||||
|
2050302 |
中等职业教育 |
430,000.00 |
430,000.00 |
|||||||||
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
6,194,538.28 |
6,194,538.28 |
|||||||||
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
6,194,538.28 |
6,194,538.28 |
|||||||||
|
20599 |
其他教育支出 |
3,356,247.40 |
3,356,247.40 |
|||||||||
|
2059999 |
其他教育支出 |
3,356,247.40 |
3,356,247.40 |
|||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,370,755.00 |
2,370,755.00 |
|||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
63,300.00 |
63,300.00 |
|||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
63,300.00 |
63,300.00 |
|||||||||
|
20808 |
抚恤 |
205,518.00 |
205,518.00 |
|||||||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
205,518.00 |
205,518.00 |
|||||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2,101,937.00 |
2,101,937.00 |
|||||||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2,101,937.00 |
2,101,937.00 |
|||||||||
|
213 |
农林水支出 |
22,500.00 |
22,500.00 |
|||||||||
|
21301 |
农业农村 |
22,500.00 |
22,500.00 |
|||||||||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
22,500.00 |
22,500.00 |
|||||||||
|
— 1 — |
||||||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
三、 支出决算表
|
支出决算表 |
||||||||||
|
表格三 |
||||||||||
|
编制单位:宁德市教育局(本级) 2021年度 金额单位:元 |
||||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
38,992,818.63 |
16,386,748.03 |
22,606,070.60 |
|||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
350,000.00 |
350,000.00 |
|||||||
|
20123 |
民族事务 |
300,000.00 |
300,000.00 |
|||||||
|
2012399 |
其他民族事务支出 |
300,000.00 |
300,000.00 |
|||||||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
50,000.00 |
50,000.00 |
|||||||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
50,000.00 |
50,000.00 |
|||||||
|
205 |
教育支出 |
36,248,854.31 |
16,094,720.71 |
20,154,133.60 |
||||||
|
20501 |
教育管理事务 |
24,855,675.54 |
15,973,824.71 |
8,881,850.83 |
||||||
|
2050101 |
行政运行 |
16,494,506.07 |
8,659,320.77 |
7,835,185.30 |
||||||
|
2050102 |
一般行政管理事务 |
1,055,215.53 |
8,550.00 |
1,046,665.53 |
||||||
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
7,305,953.94 |
7,305,953.94 |
|||||||
|
20502 |
普通教育 |
1,107,268.08 |
1,107,268.08 |
|||||||
|
2050204 |
高中教育 |
930,000.00 |
930,000.00 |
|||||||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
177,268.08 |
177,268.08 |
|||||||
|
20503 |
职业教育 |
474,349.00 |
474,349.00 |
|||||||
|
2050302 |
中等职业教育 |
474,349.00 |
474,349.00 |
|||||||
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
6,453,954.29 |
6,453,954.29 |
|||||||
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
6,453,954.29 |
6,453,954.29 |
|||||||
|
20599 |
其他教育支出 |
3,357,607.40 |
120,896.00 |
3,236,711.40 |
||||||
|
2059999 |
其他教育支出 |
3,357,607.40 |
120,896.00 |
3,236,711.40 |
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,371,464.32 |
269,527.32 |
2,101,937.00 |
||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
64,009.32 |
64,009.32 |
|||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
64,009.32 |
64,009.32 |
|||||||
|
20808 |
抚恤 |
205,518.00 |
205,518.00 |
|||||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
205,518.00 |
205,518.00 |
|||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2,101,937.00 |
2,101,937.00 |
|||||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2,101,937.00 |
2,101,937.00 |
|||||||
|
213 |
农林水支出 |
22,500.00 |
22,500.00 |
|||||||
|
21301 |
农业农村 |
22,500.00 |
22,500.00 |
|||||||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
22,500.00 |
22,500.00 |
|||||||
|
— 1 — |
||||||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
四、 财政拨款收入支出决算总表
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财决01-1表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
编制单位:宁德市教育局(本级) |
2021年度 |
金额单位:元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
收 入 |
支 出 |
支 出 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项 目 |
行次 |
年初预算数 |
调整预算数 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
年初预算数 |
调整预算数 |
决算数 |
项目(按支出性质和经济分类) |
行次 |
年初预算数 |
调整预算数 |
决算数 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
栏 次 |
1 |
2 |
3 |
栏 次 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
栏 次 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
64,622,500.00 |
33,071,398.15 |
32,755,848.82 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
350,000.00 |
350,000.00 |
350,000.00 |
350,000.00 |
一、基本支出 |
59 |
10,514,000.00 |
10,514,000.00 |
15,359,582.17 |
15,359,582.17 |
15,347,797.85 |
15,347,797.85 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
二、外交支出 |
34 |
人员经费 |
60 |
9,490,500.00 |
9,490,500.00 |
13,966,711.89 |
13,966,711.89 |
13,954,927.57 |
13,954,927.57 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
三、国防支出 |
35 |
公用经费 |
61 |
1,023,500.00 |
1,023,500.00 |
1,392,870.28 |
1,392,870.28 |
1,392,870.28 |
1,392,870.28 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
二、项目支出 |
62 |
54,108,500.00 |
54,108,500.00 |
18,027,365.31 |
18,027,365.31 |
17,723,600.30 |
17,723,600.30 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
64,622,500.00 |
64,622,500.00 |
30,642,273.84 |
30,642,273.84 |
30,327,433.83 |
30,327,433.83 |
其中:基本建设类项目 |
63 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
64 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
65 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
2,372,173.64 |
2,372,173.64 |
2,371,464.32 |
2,371,464.32 |
66 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
67 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
68 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
经济分类支出合计 |
69 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
33,071,398.15 |
33,071,398.15 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
22,500.00 |
22,500.00 |
22,500.00 |
22,500.00 |
一、工资福利支出 |
70 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
12,727,801.57 |
12,727,801.57 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
二、商品和服务支出 |
71 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
13,156,842.55 |
13,156,842.55 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
三、对个人和家庭的补助 |
72 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
6,127,738.50 |
6,127,738.50 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
四、债务利息及费用支出 |
73 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
五、资本性支出(基本建设) |
74 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
1,059,015.53 |
1,059,015.53 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
六、资本性支出 |
75 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
七、对企业补助(基本建设) |
76 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
八、对企业补助 |
77 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
九、对社会保障基金补助 |
78 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
十、其他支出 |
79 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
80 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
81 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
82 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
83 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
84 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
本年收入合计 |
27 |
64,622,500.00 |
33,071,398.15 |
32,755,848.82 |
本年支出合计 |
85 |
64,622,500.00 |
64,622,500.00 |
33,386,947.48 |
33,386,947.48 |
33,071,398.15 |
33,071,398.15 |
本年支出合计 |
85 |
64,622,500.00 |
64,622,500.00 |
33,386,947.48 |
33,386,947.48 |
33,071,398.15 |
33,071,398.15 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
315,549.33 |
315,549.33 |
年末财政拨款结转和结余 |
86 |
年末财政拨款结转和结余 |
86 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
315,549.33 |
315,549.33 |
87 |
87 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
88 |
88 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
89 |
89 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总计 |
32 |
64,622,500.00 |
33,386,947.48 |
33,071,398.15 |
总计 |
90 |
64,622,500.00 |
64,622,500.00 |
33,386,947.48 |
33,386,947.48 |
33,071,398.15 |
33,071,398.15 |
总计 |
90 |
64,622,500.00 |
64,622,500.00 |
33,386,947.48 |
33,386,947.48 |
33,071,398.15 |
33,071,398.15 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
— 1 — |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表
|
支出决算表 |
||||||||||
|
表格五 |
||||||||||
|
编制单位:宁德市教育局(本级) |
2021年度 |
金额单位:元 |
||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
38,992,818.63 |
16,386,748.03 |
22,606,070.60 |
|||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
350,000.00 |
350,000.00 |
|||||||
|
20123 |
民族事务 |
300,000.00 |
300,000.00 |
|||||||
|
2012399 |
其他民族事务支出 |
300,000.00 |
300,000.00 |
|||||||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
50,000.00 |
50,000.00 |
|||||||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
50,000.00 |
50,000.00 |
|||||||
|
205 |
教育支出 |
36,248,854.31 |
16,094,720.71 |
20,154,133.60 |
||||||
|
20501 |
教育管理事务 |
24,855,675.54 |
15,973,824.71 |
8,881,850.83 |
||||||
|
2050101 |
行政运行 |
16,494,506.07 |
8,659,320.77 |
7,835,185.30 |
||||||
|
2050102 |
一般行政管理事务 |
1,055,215.53 |
8,550.00 |
1,046,665.53 |
||||||
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
7,305,953.94 |
7,305,953.94 |
|||||||
|
20502 |
普通教育 |
1,107,268.08 |
1,107,268.08 |
|||||||
|
2050204 |
高中教育 |
930,000.00 |
930,000.00 |
|||||||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
177,268.08 |
177,268.08 |
|||||||
|
20503 |
职业教育 |
474,349.00 |
474,349.00 |
|||||||
|
2050302 |
中等职业教育 |
474,349.00 |
474,349.00 |
|||||||
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
6,453,954.29 |
6,453,954.29 |
|||||||
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
6,453,954.29 |
6,453,954.29 |
|||||||
|
20599 |
其他教育支出 |
3,357,607.40 |
120,896.00 |
3,236,711.40 |
||||||
|
2059999 |
其他教育支出 |
3,357,607.40 |
120,896.00 |
3,236,711.40 |
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,371,464.32 |
269,527.32 |
2,101,937.00 |
||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
64,009.32 |
64,009.32 |
|||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
64,009.32 |
64,009.32 |
|||||||
|
20808 |
抚恤 |
205,518.00 |
205,518.00 |
|||||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
205,518.00 |
205,518.00 |
|||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2,101,937.00 |
2,101,937.00 |
|||||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2,101,937.00 |
2,101,937.00 |
|||||||
|
213 |
农林水支出 |
22,500.00 |
22,500.00 |
|||||||
|
21301 |
农业农村 |
22,500.00 |
22,500.00 |
|||||||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
22,500.00 |
22,500.00 |
|||||||
|
— 1 — |
||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表
|
附件1-9 |
||
|
2021年“三公”经费一般公共财政拨款支出决算批复表 |
||
|
2021年度 |
||
|
编制单位:宁德市教育局(汇总) |
金额单位:万元 |
|
|
项目 |
行次 |
本年决算数 |
|
合计 |
1 |
19.98 |
|
1. 因公出国(境)费 |
2 |
|
|
2. 公务用车购置及运行维护费 |
3 |
13.07 |
|
其中:(1)公务用车购置费 |
4 |
|
|
(2)公务用车运行维护费 |
5 |
13.07 |
|
3. 公务接待费 |
6 |
6.91 |
|
注:1.本表依据《机构运行信息表》(财决附03表)进行批复。 |
||
|
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
||
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年本部门年初结转和结余7719344.64万元,使用非财政拨款结余0万元,本年收入70457800万元,本年支出9748204.6575万元,结余分配0万元,年末结转和结余7840306.67万元。
(一)2021年收入39113780.66万元,具体情况如下:
1.一般公共预算财政拨款收入32755848.82万元。
2.其他收入6357931.84万元。
(二)2021年支出9748204.6575万元,具体情况如下:
1.基本支出16386748.03万元。其中,人员支出14322925.71万元,公用支出2063822.32万元。
2.项目支出22606070.6万元。
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明
2021年一般公共预算拨款支出32755848.82万元,具体情况如下(按项级科目分类统计):
(一)一般公共服务支出350000万元。
(二)教育支出30327433.83万元。
(三)社会保障和就业支出2371464.32万元。
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请说明“本部门2021年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出15347797.85万元,其中:
(一)人员经费13954927.57万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
(二)公用经费1392870.28万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出2.8542万元,。具体情况如下:
(一)公务用车运行费支出1.707万元。截至2021年12月31日,本部门公务用车保有量为2辆。
(二)公务接待费支出1.1472万元,累计接待15批次、100人次。
七、预算绩效情况说明
根预据算绩效管理要求,本部门组织对2021年度39个项目实施单位自评,分别是学校安全管理专项经费、教师职称评审经费、中小学新任教师公开招聘考试经费等项目,涉及财政拨款资金共计5537.45万元。(《项目支出绩效自评表》详见附件一:《项目支出绩效自评表(单位自评)》)
对39个项目实施部门评价,分别是学校安全管理专项经费、教师职称评审经费、中小学新任教师公开招聘考试经费等项目,涉及财政拨款资金共计5537.45万元,评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是39个。(《项目支出绩效评价报告》详见附件二:《项目支出绩效评价报告》)
备注1:
单位自评附件上传方式:将部门及其下属单位开展的项目支出绩效自评表(单位自评)汇总成压缩包,作为附件一:《项目支出绩效自评表(单位自评)》。
部门评价附件上传方式:将部门及其下属单位开展的项目支出绩效评价报告(其中,报告应为附文号盖章的正式文件,《项目支出绩效自评表(部门评价)》作为报告附件)汇总成压缩包,作为附件二:《项目支出绩效评价报告》。
备注2:
如本部门无2021年度单位自评、部门评价项目,无需公开空表,仅需简要说明情况,表述参考如下:
根据预算绩效管理要求,本部门无2021年度单位自评项目。
本部门无2021年度部门评价项目。
且将“第五部分 附件 一、《项目支出绩效自评表(单位自评)》二、《项目支出绩效评价报告》”修改为:“第五部分 附件 无”
八、其他重要事项说明
(一)机关运行经费
2021年度机关运行经费支出1392870.28万元。
注: 没有机关运行经费的部门请说明“本部门为事业单位没有机关运行经费”。
(二)政府采购情况
本部门2021年度政府采购支出总额4.1268万元,其中:政府采购货物支出93.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.13万元,占政府采购支出总额的4.4%,其中:授予小微企业合同金额4.1268万元,占授予中小企业合同金额的4.4%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的4.4%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
注:1.没有政府采购支出的部门请说明“本部门2021年度没有政府采购支出”。
2.采购数据可从政府采购信息统计报表中提取,请各部门按照政府采购监管部门要求,在财政部地方采购信息统计管理系统中开通、设置账户信息,并按季度填报相关数据。公开的数据原则上应与政府采购信息报表上报的数据一致。(公开时此段需删除)
(三)国有资产占用使用情况
截至2021年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中:其他车2辆,其他用车主要是接送考务材料、考试巡察到各个县区市考点;
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
七、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
一、《项目支出绩效自评表(单位自评)》
二、《项目支出绩效评价报告》
三、教育局2021年决算六个表格